一、部门主要职责及机构设置
太白县司法局是主管全县司法行政工作的政府组成部门,承担着普法依法治理、依法行政、公共法律服务、人民调解、法律援助、公证律师管理、社区矫正和刑满释放人员安置帮教等工作。司法局下设太白县律师事务所和太白县公证处两个下属单位,主要职责为:
1.贯彻执行国家司法行政工作法律法规和方针政策,维护社会稳定,组织拟定全县司法行政工作发展规划并组织实施。
2.拟定全县法治宣传教育依法治县规划并组织实施;指导全县各行业法治宣传和依法治理工作。
3.综合协调行政执法,管理指导行政复议应诉和依法行政工作。
4.管理、指导和监督全县律师公证、公证工作。
5.受理和审批本级管辖案件的法律援助申请、承办法律规定的援助事项,归口管理法律援助费用。
6.指导、监督和管理全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作;负责基层法律服务工作者执业核准初审工作。
7.指导、管理全县社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。
8.组织实施全县公职人员普法培训及法律知识学习考试工作,组织司法行政人员业务培训。
9.会同人民法院、人民检察院指导陪审员、监督员工作。
10.负责全县司法行政系统的警车管理工作;指导、管理司法行政系统服装、装备、计划财务管理工作。
11.负责司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设以及司法行政系统法治工作。
12.承办县委、县政府和市司法局交办的其他事项。
根据上述职责,太白县司法局共设6个股室。一是办公室(财务装备股)。负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理;负责本系统财务、物资装备和基本建设管理,负责本系统单位财务人员的业务培训和指导。二是社区矫正股。负责全县社区矫正工作;监督检查社区矫正法律、法规、政策执行情况;宣传相关法律法规,指导社区矫正中心和社区矫正执法大队开展工作。三是法律服务股。负责推进全县公共法律服务体系和平台建设;开展法律援助宣传,负责人民陪审员、人民监督员选任。四是监督备案股。负责全县行政执法协调工作,承担全县行政执法体制改革的组织和实施;负责行政执法监督和行政执法责任制落实。五是复议应诉股。指导监督全县行政复议和行政应诉工作;办理向县政府申请的行政复议和应诉案件;负责县政府法律顾问参与县政府涉法事务的研究论证;六是普法依法治理股。负责拟定全县法治宣传教育规划并组织实施;协调指导普法责任制落实、法治创建、国家工作人员学法用法工作;组织依法治理考核、法治宣传报道等工作。
二、2020年度部门工作任务
坚持深入学习中省市县政法工作会议精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面落实“五个扎实”要求,紧紧围绕县委、县政府工作部署,立足职能、服务发展,以建设更高水平法治太白为目标,以法治政府建设为重点,夯实基层基础、深化司法行政改革,完善公共法律服务体系,提高服务管理质量和水平,打造过硬队伍,为全面决胜脱贫攻坚提供法治保障。
三、部门预算单位
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括太白县律师事务所、太白县公证处(见单位明细表):
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
太白县司法局 |
|
2 |
太白县律师事务所 |
|
3 |
太白县公证处 |
四、部门人员情况说明
截至2019年底,本部门人员编制18人,其中政法专项编制12人、行政编制1人、事业编制5人;实有人员17人,其中在职行政人员14人、在职事业人员3人。退休人员6人。
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入279.53万元,其中一般公共预算拨款收入279.53万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年减少79.09万元,主要原因是未预算项目经费;2020年本部门预算支出279.53万元,其中一般公共预算拨款支出279.53万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加1.42万元,主要原因是公证处人员到位。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入279.53万元,其中一般公共预算拨款收入279.53万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少79.09万元,主要原因是未预算项目经费。2020年本部门财政拨款支出279.53万元,其中一般公共预算拨款支出279.53万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少79.09万元,主要原因是未预算项目经费。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。2020年本部门当年一般公共预算拨款支出279.53万元,较上年减少79.09万元,主要原因是未预算项目经费。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出279.53万元,其中:
(1)行政运行(2040601)179.11万元,较上年减少2.87万元,原因是压缩机关运行经费。
(2)基层司法业务(2040604)14.04万元,较上年减少13.8万元,原因是经过司法宣传人民调解参与信访矛盾案件减少,经费减少。
(3)律师公证管理(2040606)28.64万元,较上年增加7万元,原因是公证处人员到位,经费增加。
(4)培训支出(2050803)1.00万元,较上年增加0.2万元,原因是加大司法培训力度。
(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.66万元,较上年减少2.11万元,原因是2020年初调入1人未做预算。
(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.84万元,较上年增加1.13万元,原因是公证处增加一人。
(7)行政单位医疗(2101101)8.88万元,较上年增加0.32万元,原因是人员工龄到规定范围,医疗补助增加。
(8)事业单位医疗(2101102)1.91万元,较上年增加0.57万元,原因是公证处增加一人。
(9)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.25万元,较上年增加0.01万元,原因是公证处增加一人。
(10)其他扶贫支出(2130599)1.06万元,较上年减少2.1万元,原因是扶贫人员减少。
(11)住房公积金(2210201)15.13万元,较上年增加0.8万元,原因是公证处增加一人。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出279.53万元,其中:
工资福利支出(301)219.66万元,较上年增加29.46万元,原因是工资晋升,人员增加。
商品和服务支出(302)44.70万元,较上年增加1.22万元,原因是加大宣传力度和扶贫力度。
对个人和家庭的补助(303)15.17万元,较上年减少2.47万元,原因是扶贫人员减少。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出279.53万元,其中:
机关工资福利支出(501)184.20万元,较上年增加17.67万元,原因是工资晋升,人员增加。
机关商品和服务支出(502)41.59万元,较上年增加0.11万元,原因是加大宣传力度和扶贫力度。
对事业单位经常性补助(505)38.57万元,较上年增加11.9万元,原因是公证处人员到位,律师公证业务增多。
对个人和家庭的补助(509)15.17万元,较上年减少2.47万元,原因是扶贫人员减少。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.89万元,较上年减少1.01万元(0.06%),减少的主要原因是压缩三公经费;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费2.39万元,较上年减少1.01万元(29.71%),减少的主要原因是本部门严格公务接待管理制度;公务用车运行费13.50万元,较上年无变化。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.93万元,较上年减少0.02万元(0.02%),减少的主要原因是减少会议。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元,较上年增加0.2万元(0.16%),增加的主要原因是加大司法培训力度。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款279.53万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排33.67万元,较上年减少9.81万元,主要原因是压缩机关运行经费。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。