一、部门主要职责
(一)根据党的中心任务,指导各镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并进行业务指导。
(二)调查研究全县妇女和儿童的情况、问题,及时向县委、县政府反映,提出建议。
(三)组织和指导全县各级妇联组织开展“双学双比”“巾帼建功”“最美家庭”“平安家庭”等活动;组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
(四)指导各镇妇联的宣传舆论工作;教育、引导广大妇女开展妇女职业技能培训和妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。
(五)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,协助党委组织部门做好培养选拔女干部工作,促进妇女参政议政,参与拟定有关妇女儿童法规、规章的拟定,维护妇女儿童的合法权益。
(六)加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。
(七)加强与社会各族各界妇女的联系,巩固妇女的团结,做好妇女统战工作。
(八)承担县妇女儿童工作委员会的日常工作,督促检查《妇女发展规划》《儿童发展规划》及有关法律、法规的贯彻落实情况。
(九)承办县委、县政府和上级妇联交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
2018年,县妇联将紧紧围绕县委、县政府工作大局,进一步创新思路、大胆实践,充分发挥妇联组织在服务妇女儿童中的组织优势和工作优势,重点做好以下几方面工作:
(一)做好党的十九大精神的学习宣传。在全县妇联系统和妇女群众中深入学习宣传党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,教育引导广大妇女听党话,跟党走。
(二)做好妇联系统改革工作。全面贯彻落实《陕西省妇联改革方案》,稳步推进妇联系统改革,确保在村两委换届中实现三个百分之百目标。
(三)做好妇联干部培训工作。组织县镇村三级妇联干部开展以学习党的十九大、妇女儿童法律法规、电子商务等为主要内容的培训,不断提高妇联干部的综合素质和业务能力。
(四)做好妇女创业就业工作。围绕“高山菜、绿色果、特色养、乡村游、林特药”五大主导产业,多形式、多途径开展技能培训,增强广大妇女致富本领和自我发展能力。继续做好小额担保贷款财政贴息政策宣传工作,协助解决妇女创业资金不足的难题。
(五)做好妇女儿童民生工作。坚持项目带动战略,从改善妇女儿童生产生活条件、提高健康水平等民生问题入手,继续争取国家、省、市妇女儿童民生项目向我县倾斜,惠及更多贫困妇女儿童。
(六)做好维护妇女儿童合法权益工作。畅通维权服务渠道,完善维权服务制度,保证妇女儿童得到便捷、友好、有效的帮助。加大对典型侵权案件干预力度和维权救助力度,切实维护妇女儿童合法权益。
(七)做好各类典型培养工作。积极培树妇女创业、最美家庭、平安家庭、好父母好儿女等多方面先进典型,用活动凝聚妇女,用典型感召妇女,促进社会文明新风在每个家庭落地生根。
(八)做好为妇女儿童兴办十件实事工作。紧紧围绕妇女儿童健康、就业、教育等方面,出实招,办实事,协同成员单位年内为妇女儿童兴办十件实事,促进妇女儿童事业健康发展。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成来看,纳入本部门的部门预算只是本级(机关),无下属单位。
四、单位人员情况说明
本部门共有编制内人员3人,其中行政人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明
截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 50000元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年根据财政供养人员和专项业务费及公用支出定额标准,编制了部门综合预算,2018年预计收入预算总计407119元,比2017年收入预算增加41308万元,同比增长11.3%。主要原因为:2018年机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费增长。
2018年支出预算为407119元,其中:工资福利支出315599元、商品和服务支出30600元、对个人和家庭补助支出10920元;项目支出50000元。主要原因为:2018年机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费增长。
(二)财政拨款收支情况
2018年县财政局财政拨款收支407119元,较上年增长11.3%,增长原因同上。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年县妇联一般公共预算拨款407119元,较上年增长11.3%,增长原因同上。
2.支出功能分类的明细情况
(1)行政运行(2012901)343425元,较上年(2017:273083元)增加25.8 %,原因为临时聘用人员工资和其他群体事务款项。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37953元,该项支出主要用于单位缴纳职工养老保险。较上年增加0.8%,原因是基本养老保险由财政统管交回太白县机关事业单位养老保险中心管理,缴费基数变化所致。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15181元,该项支出主要用于单位缴纳职工职业年金。较上年增加0.7%,原因是职业年金由财政统管交回太白县机关事业单位养老保险中心管理,缴费基数变化所致。
(4)其他扶贫支出(2130599)10560元,较上年增长100%,原因为2018年驻村工作队生活补助纳入预算。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年县妇联支出预算为407119元,其中:工资福利支出315599元,较上年增长16.4%,全部为人员支出。增长原因为机关行政人员工资正常晋升,2018年驻村工作队生活补助。商品和服务支出80600元,包含公用经费30600元和项目支出50000元。对个人家庭补助10920元,全部为人员经费支出,较上年减少52.9%,原因为住房公积金调整到工资福利支出。
(四)政府性基金预算支出情况
2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,并已公开列表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)部门“三公”经费等预算情况
2018年“三公”经费预算500元,均为公务接待费,与上年持平。
(七)机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算30600元与上年持平,主要用于单位水电费、办公费、印刷费支出等等。
(八)政府采购情况
2018年我单位没有安排政府采购预算资金。
八、专业名词解释
“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。