一、部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于广播、电视方面的路线、方针、政策和法律、法规,围绕县委、县政府的中心工作,把握正确的舆论导向;负责宣传县委、县政府的决议、决定和重大举措、重大活动,为全县改革发展营造良好的舆论氛围;
2.负责全县广播电视网络建设的指导与管理,负责拟定并实施广播电视台(无线发射台)事业发展规划、基本建设、技术改造,监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目,负责实施广播电视“村村通”“户户通”工程;
3.负责制作播出高质量的广播电视节目,不断满足人民群众日益增长的精神文化需求;组织审查在广播电视中播放的电影、电视剧及其他节目内容和质量。开展省市广播电视交流与合作,做好广播电视对外宣传工作;
4.管理全县广播电视接收客户端,规划和管理全县广播电视产业,负责广播电视新技术的推广应用;管好发射台,做好设施安全防范,确保安全播出;
5.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2018年度部门工作任务
2018年,太白县广播电视台将按照全国和省、市、县工作会议部署要求,以党的十八届六中全会精神及省市县委全会精神为引领,充分发挥电视媒体优势,坚持正确的舆论导向,用群众熟悉的语言和群众喜闻乐见的方式,围绕我县脱贫攻坚、项目建设、生态旅游、现代农业发展、县城建设、环境整治、美丽乡村建设、党建促脱贫等重点工作,精心策划,抓好主题报道,全面反映太白改革发展新成就、新气象、新经验、新典型,不断提高舆论引导水平和效果,提高新闻报道的感召力和推动力。围绕中心服务大局,提升广电服务水平,努力实现广电事业科学发展和长远发展,全力为“四县”建设和现代生态田园新太白建设凝心聚力,作出新的更大的贡献。
一是紧紧围绕政治经济社会事业发展、脱贫攻坚、招商引资、重点项目建设等方面,不断加大对外宣传力度;做好党的十九大精神学习宣传报道;做好各类先进典型和先进人物事迹的报道,全面宣传弘扬社会主义核心价值观;做好脱贫攻坚工作的宣传报道,大力宣传我县脱贫攻坚阶段性工作推进成效及在脱贫攻坚过程中涌现出的典型事例和典型人物;做好全县今年中心工作的宣传报道;
二是全力以赴做好新闻宣传工作,不断提高广播电视节目质量。不断加强和改进广播电视宣传工作。办好电视专题专栏节目。抓好广电干部职工业务培训,在进一步提高广播电视新闻宣传稿件、电视作品质量方面下功夫,提高广播电视服务能力水平。紧紧围绕全县的中心工作开展了有计划、有重点、有深度的宣传报道工作,牢牢把握舆论导向,及时报道重点工作。严格按照省广播电视新闻节目标准和要求,编播电视新闻节目,《太白新闻》力争达200期,自采电视新闻稿件突破1600余条。
三是进一步加强安全播出管理。积极主动落实《广播电视安全播出工作预案》,严格落实广播电视安全播出及传输工作制度,对职责、要求、措施等作进一步细化安排,并对机房、发射台等重要岗位安排专人24小时值班,明确责任,强化监控,确保节目安全播出。特别是加强无线发射台安全运行工作,配备专人值机,坚持每天早晨6时至晚上24时的18个小时转播节目,确保中、省广播电视节目无线覆盖的安全播出。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,无下属单位预算。
四、部门人员情况说明
截至2017年底,太白县广播电视台总编制19名,实有在编在岗人员18人;财政供养新闻宣传专业技术人员4人,财政供养临时人员2人,遗属2人。
五、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款100000元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年,太白县广播电视台收入预算为2238301元(含上年结余元),较上年增长4.51%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因:一是驻村工作队生活补助纳入部门预算;二是基本养老保险制度改革及正常调资晋档等。
2018年,太白县广播电视台支出预算为2238301元(含上年结余元),包括人员经费和公用经费支出2138301元,占支出总额95.53%;专项业务经费支出100000元,占支出总额4.47%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长4.51%,增长原因同上。
(二)财政拨款收支情况
2018年太白县广播电视台财政拨款收支2238301元,较上年增长4.51%,增长原因同上。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年太白县广播电视台一般公共预算拨款2238301元,较上年增长4.51%,增长原因同上。
2.支出功能分类的明细情况
(1)事业运行(2010650)1905932元,较上年增长3.7%,原因是事业单位人员工资晋档等业务支出。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)222321元,较上年减少2.7%,原因为人员调动及新进人员养老保险未办理。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)88928元,较上年增长2.7%,原因是机关事业单位职业年金增长。
(4)其他扶贫支出(2130599)21120元,较上年增长100%,原因为2018年驻村工作队生活补助纳入预算。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年太白县广播电视台支出预算为2238301元,其中:工资福利支出1773701元,较上年下降0.49%,全部为人员支出。下降原因为事业单位人员工资正常晋升未兑现。
商品和服务支出218000元,较上年增长91.23%,增长原因为项目支出纳入支出预算。对个人家庭补助246600元,全部为人员经费支出,较上年增长69.76%。原因主要是财政供养的新闻宣传专业技术人员工资及保险纳入支出预算。
(四)政府性基金预算支出情况
2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)部门“三公”经费等预算情况
2018年“三公”经费预算27900元。其中:公务用车运行维护费26000元,比上年减少1000元,原因为严格控制油费和车辆保养维修费用;公务接待费1900元,比上年减少100元,主要是严格执行中央八项规定,压缩一般公务性接待支出;公车购置0万元,与上年持平,主要原因是车辆运行实行定额预算及公务用车制度改革本年未安排车辆购置预算。
(七)机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算118000元。
(八)政府采购情况
2018年我单位无政府采购预算,已公开空表。
八、专业名词解释
“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。