一、部门主要职责及机构设置
1、贯彻执行统计工作方面的法律法规、规章和统计制度、统计标准,拟订全县统计工作规划和调查计划;监督检查统计法规和统计制度的实施情况,依法查处违反统计法规和统计制度的行为。
2、组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;核算全县生产总值,汇编提供国民经济核算资料。
3、会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划,组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
4、组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、建筑业、贸易、房地产业、成品油零售、劳动工资、城乡居民收入、服务业、文化产业、县域经济社会发展统计监测和贫困监测等统计调查,建立全县统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
5、建立统计信息共享机制,加强对全县统计信息发布的规范管理。整理、核定、管理、提供、公布全县性的基本统计资料,定期公布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
6、负责全县统计专业技术队伍建设、统计教育培训、统计专业资格考试和从业资格认定工作。
7、按照规定的权限与责任,管理县属农村抽样调查队,指导社会经济调查队开展工作。
8、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
根据上述职责,太白县统计局共设3个内设股室。一是办公室。负责机关政务工作。督促检查机关工作制度的落实;负责机关会议的组织和决定事项的督办;负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、精神文明、综合治理、后勤服务、机关财务和资产管理等工作;负责人大议案、建议和政协提案的办理,负责大型普查、专项调查等经费的筹集、使用和管理,负责本单位信息化建设管理相关工作。二是业务股。负责对全县经济社会发展状况进行统计调查、监测预警及统计数据发布等工作。三是法制股。负责全县统计法规的贯彻宣传和监督检查,查处统计违法案件,承担统计行政复议和应诉,起草审核统计规范性文件,监督全县统计调查活动。
二、2019年年度部门工作任务
2019年预期目标是:继续全面学习贯彻国家、省、市统计工作会议精神,全面落实县委、县政府工作总体部署,按照“巩固、提高、拓展、创新”的方针,围绕提高统计数据质量、提高政府统计公信力目标,努力强化统计的“全局意识、质量意识、时效意识、创新意识”,在统计改革创新和统计信息化建设上有所突破,狠抓“四大工程建设”,全力加强现代化服务型统计建设,推动全县统计工作再上新台阶。
2019年重点工作:
1、紧紧围绕全县2019年经济社会发展各项奋斗目标和中心工作,强化统计服务。
2、围绕全县“十三五”规划,强化基本现代化、农业现代化等指标体系的监测工作。
3、巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动成果,进一步完善建章立制,适应“新常态”要求。
4、认真做好第七次全国人口摸底及登记工作。
5、深入抓好统计基层基础建设,抓好新增“四上”单位和部门的统计规范化建设。
6、进一步巩固和完善城乡居民收支调查一体化基础工作。
7、加强县域经济运行监测;做好专项调查工作。加强统计信息化建设;加强统计法治工作。
8、努力开拓,积极探索统计领域工作创新、方法创新、成果创新。
9、狠抓内部管理,建立激励机制,不断强化统计能力建设。
10、认真抓好统计队伍建设,提升基层统计业务水平。
三、部门基层预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和下属单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级一类公益事业预算单位1个,太白县社会经济调查队。
序号 |
单位名称 |
性质 |
1 |
太白县统计局 |
行政单位 |
2 |
太白县社会经济调查队 |
一类公益事业 |
四、部门人员情况说明
截至2018年底,本部门人员编制17人,其中行政编制6人,事业编制11人;实有人员18人,其中行政8人,事业10人,离退休人员3人,财政供养临时人员3人(普查办人员),遗属人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年年底 ,本部门所属预算单位单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆。
截至2018年年底,本部门所属预算单位固定资产总额26.6万元,其中:通用设备26.1万元、家具用具0.5万元。部门国有资产全部在使用阶段。
六、2019年部门预算绩效目标说明
2019年本部门预算实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款296.6061万元。其中:包含列入部门预算的专项业务费60.84万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2019年一般公共预算拨款总计296.6061万元,比2018年收入预算增加54.117万元,同比增长22%。主要原因是人员工资的上调及专项业务费增加等。包括人员经费和公用经费支出235.7661万元,占支出总额79%;专项业务经费支出60.84万元,占支出总额21%。
2019年预计支出预算为296.6061万元,其中:工资福利支出221.1381万元、商品和服务支出69.67万元、对个人和家庭补助支出4.068万元、资本性支出1.73万元,原因同上。
(二)财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入预算为296.6061万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。比2018年财政拨款收入预算增加54.117万元,同比增长22%。主要原因是人员工资的上调及专项业务费增加等。
2019年财政拨款支出预算为296.6061万元,其中:工资福利支出221.1381万元、商品和服务支出69.67万元、对个人和家庭补助支出4.1万元、资本性支出1.7万元,原因同上。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年县统计局一般公共预算拨款支出296.6061万元,较上年增加54.117万元,增长原因为一是人员工资提标及正常晋级晋档;二是2019年将启动人口普查专项业务费增加;三是将2019年医疗、大病、工伤、生育保险预算调整至本单位。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2019年县统计局一般公共预算拨款支出296.6061万元,其中:
(1)行政运行(2010501)支出102.5608万元,较上年86.2548万元增加16.306万元,原因为人员工资增加。
(2)专项统计业务(2010505)支出15万元,较上年10万元增加5万元,原因为2019年增加了营商环境、绿色发展等几项专项统计业务。
(3)专项普查活动(2010507)支出18万元,较上年10万元增加8万元,原因为2019年新增发放第四次经济普查两员补助8万元。
(4)统计抽样调查(2010508)支出27.84万元,较上年26.4万元增加1.44万元,原因为给调查记账户增加了电子记账费用。
(5)事业运行(2010550)支出83.1949万元,较上年75.1188万元增加8.0761万元,原因为事业人员工资增加。
(6)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出33.5289万元,较上年23.2882万元增加10.2407万元,原因为机关事业人员养老保险增加。
(7)机关事业单位职业年金缴费(2080506)支出14.3695万元,较上年9.3153万元增加5.0542万元,原因为机关事业人员职业年金增加。
(8)其他扶贫(2130599)支出2.112万元,与上年持平。
3.支出按经济科目分类的明细情况:
(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算拨款人员经费支出225.2061万元,较上年人员经费支出185.5291万元增加39.677万元,原因是人员工资提标及正常晋级晋档。
2019年本部门一般公共预算拨款公用经费支出10.56万元,与上年持平。
2019年本部门一般公共预算拨款项目支出60.84万元,较上年项目支出46.4万元增加14.44万元,原因是2019年预算增加了人口普查项目。
工资福利支出(301)221.1381万元,较上年181.7491万元增加39.389万元,全部为人员支出,增长原因为机关行政、事业单位人员工资增长。
商品和服务支出(302)69.67万元,较上年53.8600万元增加15.81万元,增长原因为2019年普查工作办公经费增加及新增工会经费支出。
对个人和家庭补助支出(303)4.068万元,较上年3.78万元增加0.288万元,原因主要是遗属生活补助增加。
资本性支出(310)1.73万元,较上年1.3万元增加0.43万元,原因主要是2019年办公设备购置、专用设备购置增加。
(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出296.6061万元,其中:机关工资福利支出(501)221.1381万元;机关商品和服务支出(502)69.67万元;机关资本性支出(一)(503)1.73万元;对个人和家庭的补助(509)4.068万元,因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。
(四)政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。
(六)“三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.84万元,较上年9.45万元减少3.61万元,减少的主要原因是培训费减少。其中:公务接待费1.24万元,较上年1.25万元减少0.01万元,原因是接待上级部门检查科学合理;2019年度会议费预算支出4万元,与上年持平;2019年度培训费0.6万元,较上年4.2万元减少3.6万元,主要原因是2018年进行了第四次经济普查两员培训。
(七)机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排69.67万元,比2018年53.86万元增加15.81万元。原因是2019年启动第七次全国人口普查,普查办公经费增加。
(八)政府采购情况
2019年本部门政府采购预算共10.5万元 ,其中:政府采购货物类预算10.5万元。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。