一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1.根据党的中心任务,指导各镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并进行业务指导。
2.组织和指导全县各级妇联组织开展“双学双比”“巾帼建功”“最美家庭”“平安家庭”等活动;组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
3.指导各镇妇联的宣传舆论工作;教育、引导广大妇女开展妇女职业技能培训和妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。
4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,协助党委组织部门做好培养选拔女干部工作,促进妇女参政议政,参与拟定有关妇女儿童法规、规章的拟定,维护妇女儿童的合法权益。
5.加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。
6.加强与社会各族各界妇女的联系,巩固妇女的团结,做好妇女统战工作。
7.承担县妇女儿童工作委员会的日常工作,督促检查《妇女发展规划》《儿童发展规划》及有关法律、法规的贯彻落实情况。
8.承办县委、县政府和上级妇联交办的其他工作。
(二)机构设置
太白县妇女联合会机关设置1个内设科室:综合管理办公室,挂太白县妇女儿童工作委员会办公室牌子。
二、2020年度部门工作任务
(一)加强党的十九大精神和中国妇女十二大精神的学习宣传。继续在全县妇联系统和妇女群众中深入学习宣传党的十九大和中国妇女十二大精神,引领广大妇女听党话、跟党走、做党的好女儿,引导广大妇女更加坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。
(二)全力做好妇女创业就业工作。组织动员农村妇女积极参加技能培训,使广大妇女特别是贫困妇女能够掌握一技之长,增强致富本领。鼓励我县妇女结合县情实际发展农家乐、绿色农业等,引导广大妇女用双手创造幸福生活、绘就美好人生、建设美丽太白。
(三)依法维护妇女儿童合法权益。开展法治宣传教育,促进广大妇女尊法、学法、守法、用法,维护社会和谐稳定。加大对典型侵权案件干预力度和维权救助力度,切实维护妇女儿童合法权益。加强维权服务队伍建设,重点提高妇联干部、专业志愿者等维护妇女儿童权益的能力和水平。
(四)积极争取妇女儿童民生项目。从改善妇女儿童生产生活条件、提高健康水平等民生问题入手,在实施好各类妇女儿童民生项目的基础上,继续争取国家、省、市民生项目向我县倾斜,最大限度地为广大妇女儿童办实事、做好事,解难事。
(五)持续推荐各类典型培树工作。积极培树创业妇女典型,职业女农民和致富女带头人,继续开展“好婆婆好媳妇”、“好父母好儿女”等先进个人评选活动。持续推进寻找“最美家庭”创建“健康家庭”“平安家庭”等活动,做足做活小家庭的大文章。
三、部门预算单位
预算单位:一级行政单位。
经费管理方式:财政全额拨款,国库集中支付。
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
0 |
太白县妇女联合会 |
|
0 |
太白县妇女联合会 |
四、部门人员情况说明
截至2019年底,本部门人员编制3人,其中行政编制3人、事业编制0人;实有人员3人,其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入36.19万元,其中一般公共预算拨款收入36.19万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加3.05万元,主要原因是2019年增加1名工作人员;2020年本部门预算支出36.19万元,其中一般公共预算拨款支出36.19万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加3.05万元,主要原因是2019年增加1名工作人员。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入36.19万元,其中一般公共预算拨款收入36.19万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加3.05万元,主要原因是2019年增加1名工作人员。2020年本部门财政拨款支出36.19万元,其中一般公共预算拨款支出36.19万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加3.05万元,主要原因是2019年增加1名工作人员;
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出36.19万元,较上年增加3.05万元,主要原因是2019年增加1名工作人员。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出36.19万元,其中:
(1)行政运行(2012901)27.00万元,较上年增加2.63万元,原因是2019年增加1名工作人员。
(2)培训支出(2050803)0.01万元,较上年减少0.09万元,原因是会议减少。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.23万元,较上年增加0.53万元,原因是2019年增加1名工作人员。
(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.62万元,较上年增加0.54万元,原因是2019年增加1名工作人员。
(5)行政单位医疗(2101101)1.77万元,较上年增加0.67万元,原因是2019年增加1名工作人员。
(6)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.04万元,较上年减少0.03万元,原因是保险费率变化。
(7)住房公积金(2210201)2.52万元,较上年增加0.83万元,原因是2019年增加1名工作人员。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出36.19万元,其中:
工资福利支出(301)32.68万元,较上年增加8.43万元,原因是2019年增加1名工作人员。
商品和服务支出(302)3.07万元,较上年减少3.83万元,原因是专项业务费减少。
对个人和家庭的补助(303)0.44万元,较上年减少1.05万元,原因是2020年无驻村人员,减少的为驻村人员生活补助。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出36.19万元,其中:
机关工资福利支出(501)32.68万元,较上年增加8.43万元,原因是2019年增加1名工作人员。
机关商品和服务支出(502)3.07万元,较上年减少3.83万元,原因是专项业务费减少。
对个人和家庭的补助(509)0.44万元,较上年减少1.05万元,原因是2020年无驻村人员,减少的为驻村人员生活补助。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开总表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.05万元,较上年无变化;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.05万元,较上年无变化;2019年和2020年,本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.01万元,较上年减少0.09万元(90%),减少的主要原因是会议减少。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.01万元,较上年减少0.09万元(90%),减少的主要原因是培训减少。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款36.19万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排0.89万元,较上年减少1.51万元,主要原因是专项业务费减少。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。