一、主要职责
太白县文化广电局核定行政编制5人,目前有局领导5人(其中4人在文广局局机关,1人在科技局)。挂牌单位科技局,下属单位6个,分别为广电台、科技开发中心、文化馆、文化文物市场执法大队、电影公司及剧团。县文广局主要承担的部门职能是:
1.贯彻落实文化文物、广播影视、新闻出版工作方面的法律法规和方针政策,拟定我县有关规范性文件和发展规划、年度计划,并组织实施。
2.指导、协调文化产业的发展;规划、指导重点文化设施建设;负责管理与指导社会艺术培训工作。
3.管理全县文学、艺术事业,指导艺术创作与艺术生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展。
4.管理全县社会文化和图书馆事业,指导各类社会文化事业的建设发展和图书文献资源的开发利用。
5.负责全县文物保护工作。审核、申报县级以上重点文物保护单位。
6.负责全县文化、文物、广电、新闻出版依法行政管理工作。对文化、广电、新闻出版经营活动进行行业监管,实行经营许可证管理。
7.组织指导全县文化艺术及文物工作,推动文化创新与进步。
8.承担全县文化文物、广播影视、新闻出版的对外交流工作。
9.承办县政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1.依托文化广电艺术中心阵地,积极开展群众文化活动,丰富群众文化生活,切实组织好“2018年春节系列群众文化活动”、“两节一会”等重大节庆文化活动。
2.积极实施“文化下乡”惠民工程,2018年完成公益电影放映不少于800场次,送戏下乡不少于50场次。
3.加大对文化下乡镇指导、培训活动力度。对全县各镇进行调研,对重点镇、社区文艺骨干进行重点业务指导,实现活动经常,内容创新,2018年完成文艺骨干培训不少于400人次。
4.全面构建我县现代公共文化服务体系,研究制定文化设施管理使用办法。统筹推进县级两馆设施完善提升,加大基层综合文化服务中心建设力度,确保综合文化服务中心在我县实现全覆盖。
5.进一步组织开展好精品文艺演出活动。围绕“四县建设”,有针对性开展文艺精品演出及创作活动,适时举办优秀剧目展演,邀请省市知名院团经典剧目来我县演出。丰富群众生活,提高太白城市知名度和文化影响力。
6.做好文物安全工作。加强野外不可移动文物的监管,确保文物安全。持续开展“非物质文化遗产进校园”、举办非遗公益传习班等非遗宣传培训活动。
7.加强精准扶贫力度,强化帮扶措施,增强贫困户自身脱贫动力,同时在帮扶重点产业上,做好资金帮扶和技术培训,真正把扶贫政策、产业脱贫、激励帮扶有机结合在一起,提高扶贫效益。
8.抓好重大公共文化工程和文化项目。注重把太白特色文化与精品文艺创作、旅游品牌创建、企业名优产品开发等相结合。加大对我县文化品牌的调研力度,培育文化产业发展的支柱性项目,确保夏都文化艺术产业项目全面建成投用。做好太白县数字影城项目谋划招商工作,积极加强与陕西铭邦置业有限公司的对接联络,确保生态休闲商住综合体项目成功落地,做好假日文化中心建设谋划工作。
9.认真组织开展好网吧治理专项行动、卫星电视广播地面接收设施专项行动、打击网络淫秽色情信息专项治理“净网”行动。着力整治群众反映强烈的网吧违规接纳未成年人、擅自从事安装服务和非法使用接收设备及传送境外卫星电视节目、非法有害及侵权盗版出版物等突出问题。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
太白县文化广电局为行政单位,内设4个行政股室,4个局属事业单位(包括县文化馆、县文化市场执法大队、县电影公司、县剧团)。
四、部门人员情况说明
太白县文化广电局实有在职人员61人,离退休人员25人,其中:行政11人,事业50人。
部门基本情况 | ||||||||
单位名称 |
单位性质 |
经营管理方式 |
在职人数(人) |
离、退休人数(人) |
财供车辆(辆) |
财供临时工(人) |
遗属、精简等(人) |
备注 |
合计 |
61 |
25 |
1 |
|||||
太白县文化广电局 |
61 |
25 |
1 |
|||||
太白县文化广电局机关 |
行政单位 |
全额单位 |
11 |
|||||
太白县文化馆(文物管理) |
事业单位 |
全额单位 |
9 |
5 |
||||
太白县文化市场综合执法大队 |
事业单位 |
全额单位 |
5 |
|||||
太白县电影放映公司 |
事业单位 |
差额单位 |
6 |
7 |
1 |
1 |
||
太白县剧团 |
事业单位 |
差额单位 |
30 |
13 |
4 |
五、部门资产情况说明
截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上设备0套,2018年部门预算未安排购置车辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门专业业务经费实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款710.4040万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年根据财政供养人员和专项业务费及公用支出定额标准,编制了部门综合预算,2018年预计收入预算总计710.4040万元,(其中:一般公共预算拨款707.4040万元、上年公共预算结转3万元),比2017年收入预算增加97.8499万元,同比增长15.97%。主要原因为:2018年机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费增长。
2018年,预计支出预算为710.4040万元(含上年结余3万元),其中:(工资福利支出546.2760万元、商品和服务支出50.7200万元、对个人和家庭补助支出6.4080万元、资本性支出5万元、其他支出99万,年度结转3万)原因同上。
(二)部门“三公”经费等预算情况
2018 年“三公”经费预算1.99万元,较往年降低1.01万元。其中公务用车运行维护费1万元、公务接待费0.99万元。公务用车运行维护费1万元为电影公司车辆保险费用,局机关由于公车改革取消了单位公车,因此没有预算公务用车运行维护费。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。