一、太白县人民代表大会常务委员会办公室主要职责及机构设置
县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构。其主要职责是:
1.坚持人民主体地位,加强人民代表大会制度理论研究和实践创新,发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。
2.依据宪法和有关法律的规定,行使监督职权。为县人大及其常委会认真发挥监督职能,做好服务保障工作。
3.坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度,做好与中共太白县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。
4.加强县人大常委会与在县的省、市、县各级代表的联系,健全代表联络机构和网络平台,充分发挥代表作用,密切代表同人民群众的联系。承办有关活动的组织工作。
5.组织县人民代表大会换届选举工作,指导镇人民代表大会换届选举工作,承办人事任免事项等具体工作。
6.负责太白县人民代表大会、常务委员会、主任会及其它重要会议、活动的组织和服务,负责太白县人民代表大会、常务委员会、主任会会议决议、决定的具体组织实施工作。
7.负责协调、保障工作委员会实施执法检查、调查研究工作,为代表视察、考察、调研及其它重要活动做好组织服务工作。
8.受理代表和群众来信来访,督办和协调处理重大信访案件。
9.负责宣传和新闻报道工作。
二、太白县人民代表大会常务委员会办公室2018年工作完成情况
县人大常委会办公室在县委和县人大常委会的正确领导下,全面落实“五个扎实”要求,紧紧围绕县人大常委会中心工作,不断加强政治理论学习,牢固树立服务意识,积极寻求创新突破,充分发挥综合协调服务的职能,团结拼搏,开拓创新,扎实工作,圆满完成了年度各项工作任务,为常委会依法履职和机关有序高效运转提供了良好服务保障。
1.目标任务完成情况。服务保障、视察调查、执法检查、决议决定及审议意见督办、代表建议办理、信访接待、代表服务及宣传等各项目标任务均已完成。一年来,召开人代会1次、常委会6次、主任会11次,协调各工委完成视察调查10次、执法检查2次,撰写各类调研报告12篇,接待、处理群众来访、来信31件次,在市级以上刊物、网站发表文章126篇,编发《太白人大》12期,发送《太白人大》微信平台信息115期。
2.强化保障,力促代表充分履职。继续完善代表履职平台建设。按照“六有标准”,对7个镇级“人大代表之家”和撤并后的村级“人大代表小组活动室”进行提标升级改造,为代表履职创造良好的环境。深入选区、走访选民和代表,广泛收集代表和群众意见建议,切实帮助代表解决在履行职责方面存在的困难和问题,保障代表主体作用的充分发挥。对代表意见建议办理情况进行实地抽查、走访、电话回访,听取代表对意见建议办理情况及承办单位的满意度,确保代表意见建议得到全面落实。全程参与“代表风采”专题采访工作,充分展示代表风采,主动履职为民解忧。
3.聚力脱贫攻坚,包村帮扶成效显著。及时调整包村工作领导小组,选优配强了驻村第一书记。坚持每周“扶贫日”组织机关干部下村开展帮扶活动。通过招商引资方式对一组旧街道进行改造,年内完成了设计规划;协助引进冰葡萄种植项目,动员群众流转土地500余亩;协助村上争取扶贫产业项目资金,筹资支持村上建设生态农庄,帮扶成果显著。
4.夯实党建堡垒,作风建设不断加强。党的建设不断加强,将作风建设与日常业务工作、“三会一课”、党建主题日活动及“讲政治、敢担当、改作风”等专题教育相结合,使作风建设有平台、有抓手,做到了常抓常新,实现了干部作风的大提升大转变。不断丰富和创新党建载体,积极开展“主题党日 +”活动。组织开展了学习《中国共产党纪律处分条例》等座谈会,积极开展反面典型警示教育活动,做到警钟长鸣,引以为戒,坚定廉洁从政意识。
三、太白县人民代表大会常务委员会办公室的构成
太白县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算包括太白县人民代表大会常务委员会办公室本级,无事业单位及下属单位。
四、太白县人民代表大会常务委员会办公室人员情况说明
截至2018年底,县人大常委会办公室编制25人;实有人员23人,其中行政22人、事业1人。
五、太白县人民代表大会常务委员会办公室2018年度决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入总计558.13万元,比上年减少0.33万元,减少0.05%,主要原因是2018年度压缩办公经费等。
2.本年度收入构成情况:
(1)公共预算财政拨款收入497.54万元,比上年减少11.80万元,减少2.32%,原因是2018年度压缩办公经费等。
(2)政府性基金收入0万元。
(3)事业收入0万元。
(4)经营收入0万元。
(5)其他收入0万元。
(6)用事业基金弥补收支差额0万元。
(7)上年结转和结余60.59万元,比上年增加11.47万元,主要原因是项目资金支出进度缓慢,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2018年收入构成图(单位:万元)
(1)基本支出432.26万元,比上年增加44.35万元,增长11.43%,主要原因是人员工资福利增加和商品经济价格上涨。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出272.73万元,对个人和家庭的补助支出91.28万元,商品和服务支出68.25万元。3.本年度支出构成情况:支出总计530.98万元,比上年增加33.10万元,增加6.65%,包括。
(2)项目支出98.72万元,比上年减少11.25万元,减少10.23%,主要原因是人大基础设施建设项目减少。
(3)经营支出0万元。
(4)对附属单位补助支出0万元。
(5)结余分配0万元。
(6)年末结转和结余27.15万元,比上年减少33.43万元,减少55.18%,为本年度预算安排项目资金按原计划实施支付。
2018年支出构成图(单位:万元)
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度公共预算财政拨款支出530.98万元,比上年增加33.10万元,增加6.65%。主要原因是人员工资福利增加等。
2.一般公共预算财政拨款支出情况
2018年度一般预算财政拨款支出530.98万元,其中:基本支出432.26万元,项目支出98.72万元。
行政运行(2010101)支出323.83万元,主要用于办公室的日常事务及行政人员工资福利支出。
一般行政管理事务(2010102)支出70.58万元,主要用于人大常委会机关建设支出。
人大会议(2010104)支出15.00万元,主要用于召开人民代表大会支出。
代表工作(2010108)支出19.50万元,主要用于组织代表开展视察调研活动等支出。
事业运行(2010150)支出8.98万元,主要用于事业人员工资福利支出。
其他人大事务支出(2010199)支出23.08万元,主要用于人大项目建设支出。
其他一般公共服务支出(2019999)支出5.06万元,主要用于人大项目建设支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出33.59万元,主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)支出13.43万元,主要用于单位人员职业年金缴费支出。
死亡抚恤金(2080801)支出17.25万元,主要用于死亡抚恤金支出。
其他扶贫支出(2130599)支出0.68万元,主要用于驻村干部生活补助费用支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出432.26万元,其中:人员经费364.01万元,公用经费68.25万元。
工资福利支出(301)支出272.73万元。主要用于单位人员工资、奖金等支出。
商品和服务支出(302)支出20.81万元。主要用于单位办公费、差旅费、印刷费、邮电费、三公经费等支出。
对个人和家庭的补助(303)支出91.28万元。主要用于单位人员奖励金、抚恤金、遗属和驻村工作队的生活补助等费用支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.76万元,与年初预算5万元对比增加3.76万元,原因是公务车辆的保险费及燃油费支出增加。
(1)因公出国(境)支出情况。
2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年无购置公务车辆。年末公务用车保有量2辆,公务用车运行维护费8.4万元,主要用于车辆保险费、燃料费、维修费等支出。比上年减少17.32万元,减少67.34%,原因是加强公务车辆使用管理,公务车辆维修费用大幅下降。
(3)公务接待费支出情况。
2018年公务接待7次,支出0.36万元。主要用于其他市县人大常委会学习业务接待费用支出。
2.培训费支出决算情况说明。
2018年度无培训费支出。
3.会议费支出决算情况说明。
2018年度公共预算财政拨款安排的会议费支出20.50万元,主要为召开人代会1次、常委会6次会议。
六、太白县人民代表大会常务委员会办公室2018年度绩效管理情况说明
2018年本部门无专项业务经费项目绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年机关运行经费支出68.25万元,较上年增加8.55万元,增加14.32%。主要原因是人大常委会机关办公楼年久失修,维修费逐年增加所致。
(二)政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额52.92万元,其中政府采购货物类支出52.92万元。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆,目前车辆状况良好,严格按照公务用车规定使用。没有单价在50万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
附件:太白县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算公开表.XLS