一、部门主要职责及机构设置
1.贯彻执行科学技术法律法规和方针政策,拟定我县有关规范性文件和发展规划、年度计划,并组织实施。
2.实施国家、省、市下达的科技创新工程计划、科学技术研究发展计划,指导星火、火炬、新产品、成果推广、软科学研究等科技计划项目。
3.负责指导全县各镇、各部门的科技进步工作和科技管理网络建设。
4.会同有关部门组织重大科技引进项目的研究论证立项;参与县重大技术改造、重点工程建设以及经济领域重大项目的决策。
5.负责管理全县科技成果的初审和上报工作,组织协调有关部门或单位推广应用科技新技术和新成果。
6.负责技术市场管理工作,审批技术贸易机构的认定、登记及技术合同管理。
7.管理知识产权,负责专利代理和专利纠纷的调处工作。
8.负责筹集、管理、分配和使用科技三项经费。
9.参与全县科普工作;组织科技宣传、科技培训、科技知识普及。
10.负责民营科技企业和科研机构的审批,指导厂办科研机构工作;
11.负责全县科学技术奖励工作,会同有关部门拟定全县科技人才队伍建设规划。
12.承办县政府交办的其他事项。
根据上述职责,太白县科技局共设2个内设股室。一是办公室,负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理;负责单位的财务管理工作,包括部门预决算、日常收支、审计及各类财务检查等相关财务工作。二是科技股。负责拟定我县有关规范性文件和发展规划、年度计划,并组织实施;实施国家、省、市下达的科技创新工程计划、科学技术研究发展计划,指导星火、火炬、新产品、成果推广、软科学研究等科技计划项目;会同有关部门组织重大科技引进项目的研究论证立项;参与县重大技术改造、重点工程建设以及经济领域重大项目的决策;参与全县科普工作,组织科技宣传、科技培训、科技知识普及等相关工作及全县科学技术奖励工作,会同有关部门拟定全县科技人才队伍建设规划。
二、2019年度部门工作任务
2019年我局将深入实施科技创新驱动发展战略,全面推进大众创业、万众创新,激发创新创业活力,推动新技术、新业态、新模式、新产业发展。
积极争取省、市科技计划项目3—5项,促成投资14122万元的省级农业科技园区项目、投资500万元的县域科技进步支撑项目列入省级科技计划,拟投资150万元建设省、市级农业“星创天地”3家;
继续加大科技创新主体培育力度,力争1家企业获高新技术企业认定、5家企业获科技型中小企业认定;
充实县级科技人才队伍,建成和完善百名科技人才库,引进和选聘25名“三区”科技人才及科技特派员,为我县科技创新再添动力;
促成西北农林科技大学、陕西科技大学、宝鸡文理学院、陕西中医药大学、长江水产研究所、西安葡萄研究所等高校、研究机构的合作,建成产学研合作基地、工程技术研究中心。加大知识产权工作力度,知识产权教育试点校达3所,发明专利申报15件以上。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和下属单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共1个。包括:
序号 |
单位名称 |
性质 |
1 |
太白县科技局 |
行政单位 |
2 |
太白县科技开发中心 |
一类公益事业 |
四、部门人员情况说明
截至2018年底,本部门人员编制 6 人,其中行政编制2人,事业编制4人;实有人员4人,其中行政1人,事业3人,离退休人员1人,财政供养临时人员0人,遗属、精简人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日,本部门固定资产总计5.021万元,其中:办公设备5.021万元。无车辆和单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆及单价在20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效评价全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款69.4169万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2019年根据财政供养人员和专项业务费及公用支出定额标准,编制了部门综合预算。
2019年,本部门预算收入69.4169万元,其中一般公共预算拨款收入69.4169万元,比2018年72.6127万元减少3.195万元,同比减少4.4%。主要原因为:商品和服务支出有所减少。
2019年,本部门预算支出69.4169万元,其中一般公共预算拨款收入69.4169万元(工资福利支出49.8089万元、商品和服务支出16.88万元、对个人和家庭补助支出2.328万元),支出减少原因同上。
(二)财政拨款收支情况
支出预算69.4169万元,其中:人员经费和公用经费54.4169万元,占78.4%,项目支出15万元,占21.6%。支出减少原因同上。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年县科技局一般公共预算拨款69.4169万元,比2018年72.6127万元减少3.195万元,同比减少4.4%。主要原因为:商品和服务支出有所减少。
2.支出功能分类的明细情况:
(1)行政运行(2060101)费44.3972万元,较上年47.8341万元有所减少,原因为其他工资福利支出减少。
(2)其他科学技术管理事务支出(2060199)150000元,为科技三项目费用,较上年无变化。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.4027万元,较上年8.7226万元有所减少。原因是养老保险缴费标准变化。
(4)机关事业单位职业年金缴费支出2.561万元,为今年新增加支出项目。
(5)其他扶贫支出(2130599)10560元,与上年持平,用途为2019年驻村工作队生活补助。
3.支出按经济科目分类的明细情况:
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出69.4169万元,和上年相比减少4.4%,主要原因为人员减少和实行精细化管理及绩效目标评价而压减商品和服务支出。
其中:工资福利支出(301)49.8089万元,较上年减少6.6%,主要原因为人员减少而减少预算;
商品和服务支出(302)2.28万元,和上年相比持平。
对个人和家庭补助支出(303)2.328万元,同上年相比增加17%,主要原因为人员生活补助增加而增加预算;
项目支出(399)15万元,主要为科技三项费支出,与上年相比持平。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出69.4169万元,其中:机关工资福利支出(501)49.8089 万元;机关商品和服务支出(502)2.28万元;机关基本性支出(503)14.6万元;对个人和家庭的补助支出(509)2.328 万元;其他支出(599)0.4万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。
(四)政府性基金预算支出情况:2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况:本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)部门“三公”经费等预算情况
“三公”经费、会议费、培训费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况和对“三公”经费等增减情况的分析说明:
“三公”经费预算1000元,为公务接待费,与上年持平,主要是单位严格执行中央八项规定精神。因公务用车改革,我局无公务车辆,故未预算公务用车运行维护费。
(七)机关运行经费安排情况
2019年本部门机关运行经费财政拨款预算44.3972万元(人均3000元),含在公用经费支出预算中,与上年相比持平。
(八)政府采购情况
2019年本部门政府无采购预算,已公开空表。
八、2018年专项资金预算情况说明
专项资金共1项15万元,为科技三项费,主要用于农业科技项目实施过程中的产前、产中、产后的资金支持。
九、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。