中共太白县委统战部2019年部门综合预算说明

发布日期:2019-02-12 信息来源: 太白县人民政府

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1.宣传贯彻党的统一战线方针、政策,指导和协调基层开展统一战线工作;向县委反映情况,提出开展统一战线工作的意见和建议;

2.检查统一战线政策的贯彻执行情况,协调统一战线各方面的关系;负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作的重大方针、政策问题;

3.联系少数民族宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;

4.负责联系无党派代表人士,非公有制经济代表人士,宗教界人士,反映他们的意见和建议;调查研究并反映非公有制经济代表人士情况,协调关系,提出政策建议;

5.团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;

6.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;

7.联系并培养党外知识分子的代表人物;完成县委和市委统战部交办的其他任务。

8.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,引导会员共建社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,发扬自我教育的优良传统,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者;

9.引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业,保护生态环境,建立和谐劳动关系。

10.代表并维护商会会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。

(二)机构设置

中共太白县委统战部与县工商联合署办公,属财政全额拨款单位,内设综合管理办公室1个。

二、2019年年度部门工作任务

 2019年,太白县委统战部紧紧围绕县委、县政府决策部署,把握新常态,聚力新突破,加强引导凝聚共识,注重发挥优势作用,着眼大局献计献力,建好队伍抓好落实,不断巩固发展统一战线团结、和谐、开拓、活跃的良好局面,为推进“四县”建设,打造“幸福慢城”贡献统战力量。主要抓好以下五方面的工作。

一是加强思想政治引领,筑牢同心共进思想基础。创新形式、丰富载体,与服务大局相结合,与本职工作相结合,真正把思想和行动统一到县委、县政府的战略部署上来,不断提升自身素质,提高参政议政能力,为推进“四县”建设贡献统一战线力量。

二是做好党外代表人士工作,发挥服务大局优势作用。认真贯彻落实中央统战工作《条例》省委《实施意见》市委《实施细则》,努力做好党外代表人士的培养、表彰和实职安排工作。拓宽培养渠道,采取多种形式,加大党外干部教育培养力度,做好人才储备。加强党外代表人士培训工作,真正培养一批同党亲密合作、可堪重用的党外代表人士。按照素质优良、结构合理、数量充足的要求,进一步健全充实全县党外后备干部人才数据库并实行动态管理。围绕惠民工程推进、重大项目落地、民生项目实施等事关全局工作,引导党外人士发挥自身优势,积极建言献策,参与“精准扶贫”,为全县发展献智出力。

三是提高主动服务意识,促进非公经济健康发展。提升基层商会建设科学化、持续化、特色化水平,及时掌握非公经济人士思想动态和企业发展现状,畅通非公经济人士合理诉求表达渠道。围绕“两个健康”,深入开展以“守法诚信、坚定信心”为主要内容的非公经济人士理想信念教育实践活动,加强对非公经济人士的教育培训特别是年轻一代非公经济人士的教育培养,引导非公经济人士政治上自信、守法上自觉、发展上自强。积极推动非公经济发展政策的落实,协调帮助非公企业解决转型发展中遇到的问题,补齐发展短板,培训新的增长点,提升核心竞争力。

四是强化民族宗教工作指导,维护民族宗教和谐稳定。认真贯彻落实中省市民族宗教工作会议精神,着力推进少数民族聚居地经济社会发展,实现全面同步合格迈入小康社会。深入开展民族团结宣传教育活动,强化“三个离不开”“五个认同”思想教育,培育中华民族共同体意识。深入贯彻落实新修订的《宗教事务条例》,依法加强宗教事务管理。加大思想教育力度,鼓励支持宗教界对教规教义作出符合时代进步的阐述。

五是加强机关作风建设,推进干部能力锤炼提升。要振奋精神,积极作为,勇于担当,主动想统一战线大事,谋统战工作大局,研究新情况,解决新问题。要精通业务,加强学习,掌握交朋友的方式方法,善于处理复杂敏感问题,提高统战工作专业化水平。要加强作风建设,培养高尚的道德情操和清正廉洁的优良品质,自觉成为政治上坚定、精神上振奋、业务上精通、作风上过硬的部门。    

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门预算包括部门(机关)本级预算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底,县委统战部行政编制3人、县工商联机关其他编制2人,实有在岗人员9人(其中公务员7人,事业人员1人,工勤人员1人),退休人员3名,遗属2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款128.8751万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入128.8751万元,其中一般公共预算拨款128.8751万元,2019年本部门预算收入较上年增加27.2672万元,主要原因:一是人员增加及养老保险制度改革、正常调资晋档,二是项目经费增加。2019年本部门预算支出128.8751万元,其中一般公共服务支出110.5353万元、社会保障和就业支出18.3398万元,2019年本部门预算支出较上年增加27.2672万元,主要原因:一是人员增加及养老保险制度改革、正常调资晋档产生预算支出增加,二是宗教业务增加致使项目经费支出增加。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入128.8751万元,其中一般公共预算拨款128.8751万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加27.2672万元,主要原因:一是人员增加及养老保险制度改革、正常调资晋档,二是项目经费增加。2019年本部门财政支出128.8751万元,其中一般公共服务支出110.5353万元、社会保障和就业支出18.3398万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加27.2672万元,主要原因:一是人员增加及养老保险制度改革、正常调资晋档产生预算支出增加,二是宗教业务增加致使项目经费支出增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出128.8751万元,较上年增加27.2672万元,增长原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出128.8751万元,其中

(1)行政运行(2013401)97.2805万元,较上年增加19.7482万元,原因是行政人员增加及行政人员工资正常晋升。

(2)宗教事务(2013404)5万元,较上年增加5万元,原因是宗教业务增加,落实相关政策。

(3)事业运行(2013450)8.2548万元,较上年增加0.9714万元,原因是事业人员工资正常晋升等。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.0998万元,较上年增加1.8597万元,原因是养老金基数提高。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.24万元,较上年增加0.7439万元,原因是职业年金基数增长。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目,本部门2019年一般公共预算支出128.8751万元,其中:

工资福利支出(301)109.0051万元,较上年增加21.6492万元,原因是人员增加及个人工资正常晋升、公积金提高。

商品和服务支出(302)16.54万元,较上年增加4.64万元,原因是项目经费增加。

对个人和家庭补助(303)2.73万元,较上年增加0.378万元,原因是遗属生活补助提高。

资本性支出(310)0.3万元,较上年增加0.3万元,原因是办公设备购置。

其他支出(399)0.3万元,较上年增加0.3万元,原因是其他支出增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目,本部门2019年一般公共预算支出128.8751万元,其中:

机关工资福利支出(501)109.0051万元,较上年增加21.6492万元,原因是人员增加及个人工资正常晋升、公积金提高。

机关商品和服务支出(502)16.54万元,较上年增加4.64万元,原因是项目经费增加。

机关对个人和家庭补助(303)2.73万元,较上年增加0.378万元,原因是遗属生活补助提高。

机关资本性支出(503)0.3万元,较上年增加0.3万元,原因是办公设备购置。

机关其他支出(509)0.3万元,较上年增加0.3万元,原因是其他支出增加。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)部门“三公”经费等预算情况

2019 年“三公”经费预算0.23万元,其中公务接待费0.23万元,较上年减少0.01万元。主要原因是严格执行八项规定要求,控制公务接待费。会议费0.8万元,较上年减少0.4万元;培训会0.7万元,较上年减少0.06万元。会议费、培训费减少的主要原因是原因是严格执行八项规定要求,压缩合并会议、培训。

(七)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排7.14万元,较上年增加0.24万元。原因是加强党外人士培养,积极开展“四好”商会建设。

(八)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算1.1万元,其中政府采购货物类预算1.1万元。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。                                                       

(二)机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:中共太白县委统战部2019年预算公开表

中共太白县委统战部2019年预算公开表.XLS

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主办:太白县人民政府办公室