太白县科学技术协会2019年部门综合预算公开说明

发布日期:2019-02-12 信息来源: 县科协

一、部门主要职责及机构设置

1.加强科技社团组织建设和改革转型发展。负责县属学会、协会、研究会的审批管理工作,坚持正确的办会方向和办会方针。

2.组织开展学术交流,活跃学术氛围,促进学科发展,推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题,深入调查研究,为党委、政府决策建言献策。

3.全面组织实施《全民科学素质行动计划纲要》。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严。深入开展群众性、社会性、经常性的科普活动,提高公众科学素质。

4.突出抓好青少年科技教育。通过组织举办和参加全市、全省、全国青少年创新大赛等活动,推动科学思想和科学方法进校园,不断提升青少年素质教育水平和创新意识。

5.发挥桥梁纽带作用,及时反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益。

6.举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。开展科技人才的继续教育。

7.抓好农村科普工作。重点抓好农民培训、农业新技术推广普及、科普惠农项目培育、推荐和管理、农村“站栏员”(科普惠农服务站、科普宣传栏、科普宣传员)建设,提高农民科学文化素质,服务新农村建设。

8.做好科技服务。开展科技论证、科技咨询服务,促进科技成果应用转化,接受委托承担科技项目评审、成果鉴定及农民技术职称评审等工作;发挥科技社团服务功能,引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转移,拓展社会服务领域。

9.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济发展;促进并发展同科技团体、科技工作者的友好交往和交流合作。

10.推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业,推动科普基础设施建设。

根据上述职责,太白县科协共设2个内设股室。一是办公室,负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理,组织实施上级有关部门批准的年度目标任务,负责协会业务培训和指导,负责全县农技协的管理。二是业务股,负责单位的财务管理工作,日常报表、党建、党风廉政建设、脱贫攻坚工作等。

二、2019年度部门工作任务

1.加强科普基础设施建设。继续发挥现有科普服务站、科普示范基地等作用,推动科普中国校园e站、乡村e站和社区e站建设,推动科普中国V视快速落地应用等,用信息化手段武装基层科普设施。积极争取科普大篷车内部设施更新项目,进一步提升科普服务能力。

2.开展横向学习交流活动。组织农技协、学会、村科普分会等基层科协组织,分期分批到省内的优秀农技协、农村科普示范基地学习交流,提升基层科协组织工作水平,促进各项科普活动扎实有效开展。

3.加大科普大篷车巡展力度。按照科普大篷车管理办法,利用科普大篷车宣传优势,主动上门服务,扩大服务范围,有效提升公众科学素养。

4.多渠道开展科普活动,增强影响力。利用“科技之春”宣传月、科技工作者日、“全国科普日”等系列科普宣传活动,围绕活动主题,开展多种形式的科普宣传活动,使科普宣传活动深入人心,影响广泛。

5.扎实推进“三长制”试点工作。发挥农技站站长、学校校长、医院院长自身优势和引领作用,推进基层科协工作纵深发展,让科协组织真正接长手臂、形成链条、扎根基层,更好地履行“三服务一加强”职能职责,更好地为建设富强美丽新太白提供科技支撑。

三、部门基层预算单位构成

太白县科学技术协会为全额财政拨款行政单位,机关内设业务股、办公室,无下属二级单位。

四、部门人员情况说明

太白县科学技术协会实有人员6人,其中:公务员4人,临时人员2人,专业技术用车1辆。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

太白县科协固定资产总计30.1303万元。其中:通用设备3.7789万元、专用设备24.4765万元、文物和陈列品1.8749万元。 

六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门预算实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款65.548万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入65.548万元,其中:一般公共预算拨款收入65.548万元、2019年本部门预算收入较上年减少8.1573万元,同比减少11%。主要原因是单位人员调离。

2019年本部门预算支出为65.548万元,其中:一般公共预算拨款支出65.548万元,2019年本部门预算支出较上年减少8.1573万元,同比减少11%,减少原因是单位人员调离。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入预算为65.548万元,其中:一般公共预算财政拨款收入65.548万元、较上年减少8.1573万元,同比减少11%,减少原因单位人员调离;

2019年本部门财政拨款预算支出为65.548万元。其中:工资福利支出50.934万元、商品和服务支出13.54万元、对个人和家庭补助支出1.074万元,较上年减少8.1573万元,同比减少11%,减少原因是单位人员调离。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年科协一般公共预算拨款支出65.548万元,较上年79.82万元减少14.27万元,减少原因主要是单位一名公务员退休。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2019年科协一般公共预算拨款支出65.548万元,其中:

(1)行政运行(2060101)支出49.0244万元,较上年65.65万元减少16.6万元,减少原因主要是机关有一名公务员退休,人员经费减少;

(2)其他科学技术管理事务支出(2060199)支出6.65万元,较上年2万元增加4.65万元,原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是将2019年医疗、大病、工伤、生育保险预算调整至本单位,三是增加两名政府购买服务工作人员;

(3)社会保障和就业支出(2080505)支出6.2928万元,较上年7.94万元减少1.6472万元,减少原因主要是机关有一名公务员退休,人员经费减少;

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)支出2.5171万元,较上年3.176万元减少0.6589万元,减少原因主要是机关有一名公务员退休,人员经费减少;

(5)其他扶贫支出(2130599)支出1.056万元,较上年无变化。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算拨款人员经费支出52.008万元,较上年人员经费支出61.0113万元减少9.0033万元,原因是一名公务员退休。

2019年本部门一般公共预算拨款公用经费支出4.54万元,较上年公用经费支出3.694万元增加0.846万元,原因是增加临时聘用人员日常开支。

2019年本部门一般公共预算拨款项目支出9万元,较上年项目支出11万元减少2万元,原因是2019年项目在以往项目基础上予以完善。

工资福利支出(301)50.934万元,较上年69.66万元减少18.726万元,减少26%,全部为人员支出,减少原因为人员退休;

商品和服务支出(302)13.54万元,较上年9.1万元增加4.4万元,增长原因为2019年单位新增工会经费支出 ;

对个人和家庭补助支出(303)1.74万元,较上年1.56万元增加0.018万元,增加1.03%,原因主要是2019年1月份1名事业干部计划生育奖励金;

(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出65.548万元,其中:机关工资福利支出(501)50.934万元;机关商品和服务支出(502)13.54万元;机关资本性支出(一)(503)0万元;机关资本性支出(二)(504)0万元;对事业单位经营性补助(505)0万元;对事业单位资本性补助(506)0万元;对个人和家庭的补助(509)1.74万元,其他支出(599)0万元。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支,已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支,已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元,较上年下降0.5万元,主要是我单位严格执行中央八项规定精神,严格执行公车审批制度。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

2019年部门综合预算公开报表.xls


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主办:太白县人民政府办公室