加强内部审计 规范财务运行

发布日期:2025-07-30 信息来源: 太白县教育体育局

为进一步加强教体系统各单位财务管理,充分发挥教育内部审计的监督、评价和服务功能,促进下属单位完善内控制度,提高管理水平,增强教育经费使用效益,落实党风廉政建设责任制,促进学校管理水平的提升。根据《太白县教育体育局教体系统内部审计工作方案》和《太白县教育体育局2025年内部审计工作通知》,从6月下旬开始,计财股抽调系统财务骨干力量组成内审小组,对抽调的3所学校及二级单位的预算执行财务收支、学校食堂财务管理、工会经费使用,以及固定资产管理等情况进行内部审计工作。

财务内审小组重点围绕学校财务支出的合理性和支出凭证的真实性、校园膳食经费收支、工会财务收支、固定资产管理、学校“三重一大”经济事项的决策及执行的合规性,以及学校小额维修工程资料完整性等认真查阅了学校提供的会计凭证、财务报表、会议记录、工程审批等会计资料,并对发现的问题现场提出了整改要求。

下一步,计财股将对财务审计中提出的问题进行“回头看”,督促学校整改落实到位,保障各项教育经费落到实处,实现学校财务运行规范化、监督常态化、执纪问责严肃化,推动学校实行“阳光财务”,全力保障教体事业健康发展。


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主办:太白县人民政府办公室