为加强行政事业单位固定资产管理,提高使用效益,保护公有财产安全,今年以来,县审计局按照“摸清底数、明细责任、防范风险、健全制度”工作原则,圆满完成了全县行政事业单位国有资产管理情况专项审计调查。并在财政财务收支、经济责任、政府投资等审计中重点对被审计单位固定资产管理在购置、使用、调拨、报废、出售等方面进行了全面审查。
截至目前,县审计局共开展完成审计项目19个,日常登记方面按照“有账必有卡、有卡必有物,有物必有人,有人必有帐”的基本管理要求,清查盘点方面按照“账账相符、账实相符”的要求,对重要固定资产进行抽查盘点,掌握固定资产的数量、价值和使用状况是否真实,对盘亏固定资产,应当查明原因、及时规范处理,全面查验固定资产登记管理的完整性和健全性。审计出行政事业单位在资产管理方面存在制度不健全、账面资产与实物资产不符、缺乏固定资产定期的清查盘点等问题5个,提出建立固定资产登记制度、健全固定资产管理制度、强化固定资产清查工作等审计建议3条,盘活限制资产95.58万元,上缴财政5.83万元,对未进行不动产登记的资产督促登记,有效的促进了行政事业单位资产使用效益,维护资产安全完整,让每一项资产都闪耀光芒。