太白县太白河镇2017年部门预算说明

发布日期:2017-02-03 信息来源: 太白河镇人民政府

一、部门主要职责

镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能,努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

1.执行法律政策,坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策,贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议,执行上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设,坚持依法行政,推进民主政治发展。

2.促进经济发展,增加农民收入。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农政策措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

3.强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4.加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

5.推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,依法促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

6.完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、2017年度部门主要工作任务

2017年全镇工作的总体要求是:认真学习贯彻党的十八大、十八届五中、六中全会及省市县委全会精神,紧扣“追赶超越、绿色发展”主线,以打造“黄金之旅”为抓手,全力推进理论武装、精准脱贫、争资招商、特色产业、城乡统筹、民生改善、全面从严治党,全面加快“五镇”建设,把太白河建成黄金之城、运动之城、梦想之都,推动我镇综合实力发展水平位于全县前列。

全镇经济社会发展主要预期目标:工业产值增长12%,农业产值增长13%,固定资产投资增长19%,农民人均纯收入增长13%。

三、太白河镇预算单位构成及部门人员情况说明

太白县太白河镇2017年部门预算包括太白河镇政府本级和镇党委、镇财政所、镇计生站、镇文化站、镇畜牧兽医站等6个单位。其中全额拨款机关行政单位3个,包括镇党委、镇政府、镇财政所;全额拨款事业单位3个,包括镇计生站、镇文化站、镇畜牧兽医站。

太白河镇总编制31名,其中行政编制21名,事业编制10人;实有在职人员行政15人、事业10名、退休1名、临时人员5名。

四、部门资产情况说明

截至2016年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,固定资产总价值179万元,无形资产总价值84万元。

2017年部门预算未安排购置车辆。

五、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款20.8万元:其中代表活动经费15000元、村级办公经费43000元、取暖费及办公经费补助100000、党建工作经费50000元。

六、2017年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2017年,太白河镇收入预算为354.03万元,较上年增长16.11%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长、新增一个全额事业单位预算,其中专项资金列入部门预算的项目为20.8万元,较上年增长31.6%

2017年太白河镇支出预算为354.03万元,包括人员经费和公用经费支出333.23万元,占支出总额94.2%;专项业务经费支出20.8万元,占支出总额5.8%。全部为一般公共预算拨款支出。

(二)公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2017年太白河镇支出预算为354.03万元,其中人员经费支出333.23万元,较上年增长15.26%,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档、人员增加引起人员经费增长。其中工资福利支出266.96万元,较上年增长16%,对个人和家庭补助支出42.65万元,较上年下降3%;商品服务支出用于人员的支出23.62万元,较上年增长18.3%;专项业务经费支出20.8万元,较上年增长31.6%,原因是我镇对专项业务项目进行了调整,增加了党建工作经费。

2.支出按功能分类的明细情况

(1)代表工作(2010108)1.5万元,较上年无增减变动

(2)行政运行政府(2010301)131.92万元,较上年增长2.1%,原因是正常的调资晋档、人员增加及公用支出定额提高。

(3)事业运行(2010350)46.83万元,较上年增长12.8%,原因是基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。

(4)社会保障就业支出(2080505 2080506)48.19万元,较上年下降12%,原因是机关事业单位养老制度改革,各单位不再支出未上卡离退休人员工资及生活补贴。

(5)对村民委员会和村村党支部的补助(2130705)24.11万元,较上年无增减变动。

(6)行政运行党委(2013101)39.65万元,较上年增长15.04%,原因是基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。

(8)其他共产党事务支出(2013699)5万元,较上年增长100%,原因是及专项业务工作经费增加。

(9)行政运行财政(2010601)19.41万元,较上年增长8%,原因是基本养老保险制度改革、正常调资晋档及人员增加。

(10)群众文化(2070109)7.56万元,较上年下降44%,主要是单位人员减少。

(11)其他计划生育事务支出(2100799)15.12万元,较上年增长9.3%,原因是原因是基本养老保险制度改革、正常调资晋档。

(12)事业运行农业(2130104)14.74万元,较上年增长100%,原因是2017年新增单位畜牧兽医站,编制增加两人。

(三)政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

2017年本部门没有国有资本经营预算收支

(五)部门“三公”经费等预算情况。

2017 年“三公”经费预算1.7万元,较上年下降19%。其中因公出国费用0万元,比上年无增减变动;公务用车运行维护费1.5万元,比上年下降6.25万元,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从数量上和消耗上进行压减,公务车购置0辆。公务接待费0.2万元,比上年下降60%,主要是严格执行接待办法,减少不必要的人次接待,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2017年会议费预算0.6万元,较上年增长50%,原因是党委党建会议召开次数、人数增加,专项业务经费调整。。

2017年培训费预算0.13万元,较上年增长30%,原因是严格遵循人员培训制度,增加培训人数和天数,对培训费预算进行调整。

(六)机关运行经费安排情况

2017年本部门三个行政单位的机关运行经费财政拨款预算23.62万元,比2016年预算增加3.66万元 ,增长18.3%。

(七)政府采购情况

2017年度我单位没有安排政府采购预算资金”。

八、2017年专项资金预算说明

2017年部门专项资金列入部门预算的项目共计20.8万元,其中代表活动经费15000元、村级办公经费43000元、取暖费及办公经费补助100000、党建工作经费50000元,全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:太白河镇2017年部门综合预算表.xls


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主办:太白县人民政府办公室