太白县审计局2020年部门预算公开

发布日期:2020-02-10 信息来源: 太白县审计局

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行审计工作方面法律法规和方针政策,拟订审计方面的规范性文件,制定全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划,并组织实施。

(二)主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,督促被审计单位进行整改。

(三)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1.县预算执行情况和其他财政收支,县级各部门(含直属单位)、各乡镇预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2.乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支、县财政转移支付资金。

3.使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4.县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5.县属国有企业和县政府规定的县属国有资本占控股地位或主导地位的企业的资产、负债和损益。

6.县政府部门、乡镇人民政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

7.审计署、省审计厅、市审计局授权审计的中省市属驻太企事业单位财务收支。

8.法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。

(四)向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题整改情况的报告;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

(五)按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或省、市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织计算机审计和审计管理专业培训。

(十)承办县政府交办的其他事项。

根据工作职责,共设3个内设股室,办公室(监察室)、财政金融审计股(固定资产投资审计股)、领导干部任期经济责任审计局(行政事业审计股)。

二、2020年度部门工作任务

1.年内创建为市级巾帼建功先进集体。

2.配合牵头单位县林业局完成招商引资4.3亿元,其中省级到位资金3亿元,引进亿元以上重大项目1个,10亿元以上重大项目1个,策划包装项目3个;年内争取资金20万元;完成年度总部经济目标任务。

3.投资5000万元,完成位于咀头镇拐里村的2号住宅楼和酒店主体建设,完成酒店装修及酒店设施配备,完成给排水工程、供电工程、暖通工程、燃气工程及绿化等配套基础设施建设。

4.完成2019年度县级预算执行和其他财政收支情况审计和审计整改专项调查。

5.分四个季度完成国家重大政策措施落实情况跟踪审计,完成新冠肺炎疫情防控财政资金和捐赠款物、促进优化营商环境等专项审计2个。

6.完成3名科级领导干部经济责任审计。

7.完成王家堎镇、县水利局主要领导干部自然资源资产离任(任中)审计。

8.完成互助基金协会扶贫资金专项审计调查。

9.完成2个政府投资建设项目工程竣工决算审计。

10.完成年度脱贫攻坚工作任务。

三、部门预算单位

从部门预算构成来看本部门的部门预算只是部门本级(机关)无下属单位。
   纳入本部门2020年部门预算编制单位共有1个,包括(见单位明细表)

序号

单位名称

拟变动情况


太白县审计局


四、部门人员情况说明

截至2019年底,本部门人员编制12名,其中:行政编制7名,事业编制5名;实有人员17人,其中:行政7人,行政工勤2人,事业4人,事业工勤1人,临时人员3人。实有人数大于编制人数的原因是在局退二线领导占编制。

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入196.52万元,其中一般公共预算拨款收入196.52万元,上年结转收入0万元,2020年本部门预算收入较上年减少14.13万元,主要原因是取消单位业务费活动费和临时人员工资;2020年本部门预算支出196.52万元,其中一般公共预算拨款支出196.52万元,上年结转支出0万元,2020年本部门预算支出较上年减少14.13万元,主要原因是取消单位业务费活动费和临时人员工资。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入196.52万元,其中一般公共预算拨款收入196.52万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少14.13万元,主要原因是取消单位专项业务费和临时人员工资。2020年本部门财政拨款支出196.52万元,其中一般公共预算拨款支出196.52万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少14.13万元,主要原因是取消单位专项业务费和临时人员工资;

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。2020年本部门当年一般公共预算拨款支出196.52万元,较上年减少14.13万元,主要原因是取消单位专项业务费和临时人员工资。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出196.52万元,其中:

(1)行政运行(2010801)147.11万元,较上年增加30.79万元,原因是增加专业临聘人员工资和人员标准工资上调。

(2)培训支出(2050803)0.25万元,较上年增加0.25万元,原因是2019年无培训费预算。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.09万元,较上年减少2.89万元,原因是1名人员正常退休。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.54万元,较上年增加0.55万元,原因是增加人员1名。

(5)行政单位医疗(2101101)9.18万元,较上年增加1.01万元,原因是增加人员1名。

(6)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.21万元,较上年减少0.29万元,原因是1名人员正常退休。

(7)其他扶贫支出(2130599)1.06万元,较上年减少1.05万元,原因是取消扶贫临时人员1名。

(8)住房公积金(2210201)13.08万元,较上年增加0.77万元,原因是增加人员1名。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出196.52万元,其中:

工资福利支出(301)174.84万元,较上年增加4.22万元,原因是增加1名专技临聘人员。

商品和服务支出(302)10.65万元,较上年减少16.29万元,原因是取消单位专项业务经费。

对个人和家庭的补助(303)11.03万元,较上年减少1.06万元,原因是取消临时人员工资。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出196.52万元,其中:

机关工资福利支出(501)174.84万元,较上年增加4.22万元,原因是增加1名专技临聘人员。

机关商品和服务支出(502)10.65万元,较上年减少16.29万元,原因是取消单位专项业务经费。

对个人和家庭的补助(509)11.03万元,较上年减少1.06万元,原因是取消临时人员工资。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开列表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.69万元,与上年持平;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.69万元,较上年无变化;2019年和2020年,本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.10万元,较上年增加0.1万元(100%),增加主要原因是上年无会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.25万元,较上年增加0.25万元(100%),增加的主要原因是上年无培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款196.52万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.15万元,较上年减少7.79万元,主要原因是单位专项业务费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

附:太白县审计局2020部门预算公开报表.xls


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主办:太白县人民政府办公室