太白县行政审批服务局2019年部门预算公开

发布日期:2019-02-12 信息来源: 县行政审批服务局


 目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、2019年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成及经费管理方式

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2019年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算拨款收支情况

八、部门三公经费等预算情况

九、机关运行经费安排说明

十、政府采购情况

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表


第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)部门主要职责:

1.贯彻执行国家和省、市、县有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规,制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法并组织实施。

2.研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作,提出解决意见和建议,为县委、县政府科学决策提供参考。

3.负责规范全县行政审批行为,建立和完善相应工作机制;负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决进厅事项办理中存在的各种问题。

4.负责办理从相关部门划入的行政审批事项,并对审批行为承担相应的法律责任。负责对公民、法人、其他组织申请涉及多个部门的行政审批项目 牵头协调组织开展联合审批,对审批事项的审批运转情况进行协调督查。

5.负责进驻大厅的垂管部门、双管部门设置的窗口以及进驻的各部门政务服务工作的规范、管理和监督。

6.负责行政审批服务局工作人员和进驻窗口工作人员的日常监督、管理和考核;统计、通报各窗口业务办理情况;为公民、法人、其他组织从事各类经济活动提供相关咨询服务;受理办理人员投诉、举报。

7.负责全县互联网政务服务平台建设工作。

8.指导、监督镇公共服务大厅和未进驻行政审批服务局的职能部门行政审批业务工作。

9.承办县政府交办的其他事项。

(二)部门主要职责:

根据太白县人民政府办公室《关于印发太白县行政审批服务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(太政办发〔2018〕7号)要求并结合部门实际,将部门原7个股室整合为3个股室将政策法规股职能划转到行政办公室合并设置为综合办公室;将社会事务、农林水务、市场服务原3个股室整合设置为综合审批股;投资建设股在原工作基础上增加工程建设项目审批制度改革工作;协调勘验股不单设,由中心主任统筹安排踏勘工作。原各股室负责人职务自行消失。

二、2019年年度部门工作任务

(一)推进审批服务集中办理。加快审批事项划转移交,确保按期全部划转到位,实现“一枚印章管审批”。

(二)推进审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”。在目前各部门(单位)已梳理公布的“最多一次办结”事项清单的基础上,梳理建立“四办”清单,推动更多的“跑一次”事项优化为“一次不用跑”事项,力争2019年9月份“最多一次办结”事项超过80%。

(三)推进“互联网+政务服务平台”建设。按照市级“互联网+政务服务”门户和基础平台建设要求,全力做好相关数据衔接和网络硬件配套工作,积极对接联网及专网系统权限移交相关事宜,建成网络大厅开展审批事项网上统一办理。

(四)推进政务大厅标准化建设全力做好政务服务大厅硬件设施配备和制度、网络平台、互联网接口等软、硬件设施的完善工作。

(五)完善审批运行监管考核机制。健全联审勘验队伍,推进审批联动和跟踪服务机制建设,逐步细化完善审批结果互联网推送、文件推送、快递推送、上门回访等工作。不断完善运行监管考核机制,推动审批改革工作规范化。

(六)推进创新便民利企服务方式。在县政务服务中心建成便民服务区;开展代办服务,实行全流程“保姆式”代办服务;推行邮政统一寄送证照服务等,为群众和企业办事提供更加便利、快捷、高效、优质的政务服务。

(七)推进政务服务基层基础建设。加快完善县、镇、村三级政务服务体系建设,规范审批及服务标准、提升审批及服务效能,打造群众满意的便民服务中心(站)。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

单位名称

性质

1

太白县行政审批服务局

行政单位

2

太白县政务服务中心

全额事业单位

四、部门人员情况说明

截至2019年4月底,本部门人员编制19人,审批服务局核定行政编制7名,其中领导3名,工作人员3名,离退休领导人员1名。政务服务中心属正科级全额事业单位,隶属县行政审批服务局管理,核定事业编制12名,其中主任1名缺岗、副主任2名,工作人员8名,缺岗1名。

第二部分 收支情况

2019年部门预算收支说明

太白县行政审批服务局为2018年新增单位,无上年数据进行比较。

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门收入预算为140.3435万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金拨款收入。

2019年本部门支出预算为140.3435万元,包括人员经费和公用经费支出125.3435万元,占支出总额89.31%;专项业务经费支出15万元,占支出总额10.69%。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收支140.3435万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款140.3435万元。

2.支出功能分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出140.3435万元,其中:

1)行政运行(2010301)540元。

2)政务公开审批2010306)120.5475万元。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.1014万元。

4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.6404万元。

3.支出按经济分类的明细情况

1)按照部门预算经济分类:

2019年本部门一般公共预算支出140.3435万元,其中:

工资福利支出(301)119.3815万元。

商品和服务支出(302)17.7800万元。

对个人和家庭补助(303)1.1820万元。

资本性支出(310)2万元。

2)按照政府预算支出经济分类:

2019年本部门一般公共预算支出140.3435万元,其中:机关工资福利支出(501)40.4760万元;机关商品和服务支出(502)3.1800万元;对事业单位经营性补助(505)93.5055万元;对事业单位资本性补助(506)2万元;对个人和家庭的补助(509)1.1820万元。

第三部分 其他说明情况

六、政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,并已公开空表。

七、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

八、部门“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算2.8万元。其中:公务用车运行维护费0万元;公务接待费0.4万元。

2019年,本部门会议费预算1.2万元。

2019年,本部门培训费预算1.2万元。

九、机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算4.78万元。

十、政府采购情况。

2019年本部门政府采购货物类预算2万元。

十一、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

太白县行政审批服务局2019年部门预算公开(附表).pdf

                

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